索 引 号 | 01425820-5/2025-00003 | 分 类 | 劳动、人事、监察/人事工作 / 通知 |
发布机构 | 区财政局 | 发文日期 | 2025-04-21 |
标 题 | 关于成立加强内部控制制度建设领导小组的通知 | ||
文 号 | 连区财〔2025〕21号 | 主 题 词 | |
内容概述 | 为推进法治财政建设,完善我局内部控制制度,防范各类风险,经局党组会议研究,决定成立局内部控制制度建设领导小组,现将有关事项通知如下。 | ||
时 效 | 有效 |
关于成立加强内部控制制度建设领导小组的通知
局各科室,下属事业单位:
为推进法治财政建设,完善我局内部控制制度,防范各类风险,经局党组会议研究,决定成立局内部控制制度建设领导小组,现将有关事项通知如下:
一、主要职责
制定局内部控制制度,解释修订内部制度基本规范,审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制,部署内部控制的重大事项和管理措施,考评各个科室、下属事业单位内部控制工作,审议风险事件认定和责任追究建议,提出加强和改进的要求。
二、组成人员
组 长:崔久勤 局党组书记、局长,国资办主任
副组长:雷 刚 局党组成员、副局长
董守英 局党组成员、副局长
王 昊 局党组成员、副局长
成 员:局各业务科室负责人;国库集中支付中心、政府采购中心、政府投资评审中心等下属事业单位负责人。
三、工作分工
局内部控制制度建设领导小组下设办公室,由局办公室、财政监督、预算、国库、综合、政府采购管理、绩效评价、政府债务管理等负责人组成。
财政监督负责人陈又毅同志任办公室主任。
连云港市连云区财政局
2025年4月21日